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Manual sobre control interno del las administraciones tributarias : Sistema normado de control interno / por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID

By: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID
Contributor(s): Agencia Estatal de Administración Tributaria | Banco Interamericano de Desarrollo | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
Publisher: Panamá : AECID; AEAT; BID; CIAT, 2008Description: IV TOMOS Incluye CR-ROMContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9789962647256Subject(s): Tributación | Administración TributariaDDC classification: 336.2
Contents:
TOMO I. I. Principios, naturaleza y marco legal del órgano de auditoría interna. El Comité de Auditoria. La dirección por objetivos. II. Posición jerárquica, estructura organizativa, dirección y recursos del Órgano de Auditoría Interna. III. Planificación de la actividad del Órgano de Auditoría. IV. La actividad del órgano de Auditoría Interna. Elementos que la integra. Normas y estándares de trabajo. Tomo II. V. La actividad del órgano de Auditoría Interna. Elementos que la integran. Normas y estándares de trabajo. VI. La gestión de riesgos en la administración tributaria. VII. La actividad del órgano de Auditoría. Evaluación del sistema de auditoría interna. VIII. El personal del Órgano de Auditoría Interna.
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Libros Libros FONDO SRI
336.2/A2656m (Browse shelf) Ej. 1 Available 022958
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TOMO I.
I. Principios, naturaleza y marco legal del órgano de auditoría interna. El Comité de Auditoria. La dirección por objetivos. II. Posición jerárquica, estructura organizativa, dirección y recursos del Órgano de Auditoría Interna. III. Planificación de la actividad del Órgano de Auditoría. IV. La actividad del órgano de Auditoría Interna. Elementos que la integra. Normas y estándares de trabajo. Tomo II. V. La actividad del órgano de Auditoría Interna. Elementos que la integran. Normas y estándares de trabajo. VI. La gestión de riesgos en la administración tributaria. VII. La actividad del órgano de Auditoría. Evaluación del sistema de auditoría interna. VIII. El personal del Órgano de Auditoría Interna.

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